当前分类: 初级审计理论与实务
问题:被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )。...
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问题:“资料1”中,不符合货币资金业务循环主要过程的为( )。...
问题:审计人员监督财产物资盘点取得的证据属于( )。...
问题:审计档案的作用是()。...
问题:多选题下列有关固定资产计提折旧的表述中,审计人员认为正确的有( )。[2010年中级真题]A闲置的固定资产不需计提折旧B当月增加的固定资产当月不计提折旧C当月减少的固定资产当月需计提折旧D经营租出的固定资产不需计提折旧E已提足折旧仍继续使用的固定资产不需计提折旧...
问题:审计报告和审计决定书在签发之前,应经过审定。原则上审计报告、审计决定书的审定主体应当是()。...
问题:审计客体是指接受审计人审计的经济责任承担者和履行者,它包括( )。...
问题:审计人员对营业税金及附加进行实质性审查时,可采取的审计程序有()。...
问题:“资料4”中,未涉及的控制活动为 ( )...
问题:(一)资料2017年3月,某审计组对XX公司2016年度财务收支中货币资金进行审计。有关情况和资料如下:1审计人员对被审...
问题:下列各项中,属于内部控制要素的有()。...
问题:下列各项中,属于审计风险控制方法的有()。...
问题:不定项题2018年3月,审计组对某公司2017年度财务收支情况进行了审计。在对该公司固定资产业务进行审计时,发现如下情况:1.该公司与设备采购有关的部分内部控制如下:(1)采购部门确定设备需要量,提出设备购置申请书,报送设备管理部门。(2)设备管理部门根据申请书,会同财会部门、计划部门编制设备采购计划。(3)采购计划经批准后,设备管理部门下达采购通知单,交采购部门执行。(4)采购的设备到货后,由采购部门组织验收。2.审计人员对该公司固定资产实施监盘时发现,甲设备在固定资产明细账及固定资产卡片的记录均为3台...
问题:审计师对其助理人员应当()...
问题:单选题为了核实主营业务收入交易的截止期,审计人员应当实施的程序是( )。A 检查决算日当天的所有销售记录B 分析当年销售收入与销售成本之间的关系是否正常C 取得或编制主营业务收入明细表并量核其正确性D 检查决算日前后一段时间的销售记录...
问题:发生销售折让折扣,不涉及到()。...
问题:审计人员对应付账款内部控制测评之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实。最佳的抽查方法是( )。...
问题:下列各项中,不属于国家审计机关权限的是 ( )。...
问题:下列职务或工作出纳员不能同时兼任的有( )。...
问题:下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是()。...