当前分类: 会计继续教育企业内部审计
问题:判断题内部审计机构在评价外部审计工作质量时,可以采用审核、观察、询问等一般方法以及与有关方面沟通、协调的特殊方法。A 对B 错...
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问题:判断题除了函证的审计方法,对重要的事项内部审计人员也可以通过电话、亲赴对方单位等方式证实。A 对B 错...
问题:判断题内部审计人员在审计过程中,不局限于在被审计企业内部进行检查,延伸至其他相关单位调查了解、核实相关信息。A 对B 错...
问题:判断题内部审计的客观性一般指内部审计机构的客观性。A 对B 错...
问题:判断题重大错报对检查风险有直接影响。A 对B 错...
问题:单选题审计产生的条件(基础)是()。A 集体所有制B 私有制C 公有制D 所有权与经营权分离...
问题:多选题内部审计人员处理人际关系时采用的主要沟通类型包括()。A语言沟通B人员沟通C斜向沟通D组织沟通...
问题:单选题对于重大或敏感的审计问题,()应直接进行督导。A 审计机构负责人B 审计项目负责人C 审计实施人员D 组织管理层...
问题:单选题计算机辅助审计主要运用领域是()。A 债权债务等往来账项的审计B 业务量较小的单位审计C 工程项目审计D 被审计事项业务量大的企业财务检查...
问题:多选题对信息技术一般性控制的审计应考虑以下()控制活动。A信息安全管理B系统变更管理C系统开发和采购管理D系统运行管理...
问题:判断题内部审计机构人员应按照组织适当管理层的要求,并结合实际情况,建立、实施外部评价制度。A 对B 错...
问题:单选题无论是否一致均需回函的形式是()。A 消极式函证B 积极式函证C 全部函证D 部分函证...
问题:单选题审计风险的计算公式正确的是()。A 重大错报风险+检查风险B 重大错报风险-检查风险C 重大错报风险*检查风险D 重大错报风险/检查风险...
问题:多选题内部审计人员获取的审计证据应具备()。A充分性B重要性C相关性D可靠性...
问题:多选题下列属于从事信息系统审计人员的胜任能力要求的是()。A审计项目负责人应具有两年以上信息系统审计相关工作经验或五年以上相关业务从业经验B应当熟悉内部审计业务并具备必要的信息技术知识C具备信息系统审计的专业知识D审计项目负责人员应具有三年以上信息系统审计相关工作经验或六年以上相关业务的从业经验...
问题:判断题在既定的审计风险水平下,评估的重大错报风险越高,可接受的检查风险越高。A 对B 错...
问题:判断题审计依据,即审计实施所依据的相关法律法规、内部审计准则等。A 对B 错...
问题:单选题内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要适当应用控制自我评估法,一般()进行一次,以便对内部控制进行持续监督。A 年度B 季度C 半年度D 月度...
问题:多选题投资立项审计的主要方法包括()。A审阅法B观察法C对比分析法D分析复核法...