多选题下述描述,哪些属于穿行测试的特征()A按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍B只对存在的关键控制进行测试C主要是为了验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致D主要是为了验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行

题目
多选题
下述描述,哪些属于穿行测试的特征()
A

按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍

B

只对存在的关键控制进行测试

C

主要是为了验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致

D

主要是为了验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行


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  • 第1题:

    在确认测试的叙述中不正确的是()。

    A.确认测试是为了验证软件的功能和性能及其他特性是否与用户的要求一致。

    B.确认测试的内容包括功能测试和性能测试。

    C.安装测试不属于确认测试的内容

    D.它着重考虑软件是否满足确认测试的内容


    参考答案:C

  • 第2题:

    审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。

    A:重新操作
    B:功能测试
    C:业务程序测试
    D:经验估计法

    答案:A
    解析:

  • 第3题:

    (2019年)下列各项中,属于注册会计师通过实施穿行测试可以实现的目的的有( )。
     

    A.确认对业务流程的了解
    B.评价控制设计的有效性
    C.确认控制是否得到执行
    D.确认对重要交易的了解是否完整

    答案:A,B,C,D
    解析:
    执行穿行测试可获得下列方面的证据:(1)确认对业务流程的了解;(2)确认对重要交易的了解是完整的,即在交易流程中所有与财务报表认定相关的可能发生错报的环节都已识别;(3)确认所获取的有关流程中的预防性控制和检查性控制信息的准确性;2020新版教材习题陆续更新,瑞牛题库考试软件,www.niutk.com(4)评估控制设计的有效性;(5)确认控制是否得到执行;(6)确认之前所做的书面记录的准确性。

  • 第4题:

    在现场调研与风险评估阶段,不需要重点评估以下哪个方面()

    • A、估各项内控制度设计是否合理
    • B、评估现有制度是否存在缺失
    • C、评估各项内控制度执行是否有效
    • D、评估各项内控制度与实际业务流程是否符合

    正确答案:B

  • 第5题:

    在确认测试的叙述中不正确的是()。

    • A、确认测试是为了验证软件的功能和性能及其他特性是否与用户的要求一致。
    • B、确认测试的内容包括功能测试和性能测试。
    • C、安装测试不属于确认测试的内容
    • D、它着重考虑软件是否满足确认测试的内容

    正确答案:C

  • 第6题:

    业务流程分析主要是为了描述()。


    正确答案:现行系统的物理模型

  • 第7题:

    系统的业务流程分析采用的是()的方法。业务流程分析主要是为了描述()。


    正确答案:自顶向下;现行系统的物理模型

  • 第8题:

    下述关于内控评价方法的描述,正确的是()

    • A、穿行测试是为了验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行
    • B、控制测试是为了判断制度设计的有效性
    • C、控制测试是选择具有代表性的一笔或若干笔具体业务,按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍,验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致
    • D、穿行测试是选择具有代表性的一笔或若干笔具体业务,按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍,验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致

    正确答案:D

  • 第9题:

    通过抽取一份全过程的文件,来了解整个业务流程执行情况的评估评价方法是()。

    • A、重新执行
    • B、重新计算
    • C、细节测试
    • D、穿行测试

    正确答案:D

  • 第10题:

    单选题
    下述关于内控评价方法的描述,正确的是()
    A

    穿行测试是为了验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行

    B

    控制测试是为了判断制度设计的有效性

    C

    控制测试是选择具有代表性的一笔或若干笔具体业务,按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍,验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致

    D

    穿行测试是选择具有代表性的一笔或若干笔具体业务,按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍,验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    A注册会计师执行穿行测试可以实现的目的有()
    A

    确认对业务流程的了解

    B

    识别可能发生错报的环节

    C

    评价控制设计的有效性

    D

    确定控制是否得到执行


    正确答案: A,B
    解析: 执行穿行测试可获得下列方面的证据:(1)确认对业务流程的了解;(2)确认对重要交易的了解是完整的,即在交易流程中所有与财务报表认定相关的可能发生错报的环节都已识别;(3)确认所获取的有关流程中的预防性控制和检查性控制信息的准确性;(4)评估控制设计的有效性;(5)确认控制是否得到执行;(6)确认之前所做的书面记录的准确性。

  • 第12题:

    判断题
    控制测试是指评价人员通过选取一定数量的样本,对存在的关键控制进行测试,验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行,以判断被评价机构控制运行的有效性。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是( )。

    A.重新操作
    B.功能测试
    C.业务程序测试
    D.经验估计法

    答案:A
    解析:

  • 第14题:

    下列各项中,属于注册会计师通过实施穿行测试可以实现的目的的有(  )。

    A.确认对业务流程的了解
    B.评价控制设计的有效性
    C.确认控制是否得到执行
    D.确认对重要交易的了解是否完整

    答案:A,B,C,D
    解析:
    执行穿行测试可获得下列方面的证据:
    (1)确认对业务流程的了解(选项A);
    (2)确认对重要交易的了解是完整的(选项D),即在交易流程中所有与财务报表认定相关的可能发生错报的环节都已识别;
    (3)确认所获取的有关流程中的预防性控制和检查性控制信息的准确性;
    (4)评估控制设计的有效性(选项B);
    (5)确认控制是否得到执行(选项C);
    (6)确认之前所做的书面记录的准确性。

  • 第15题:

    下面哪一个选项最能有效地确定在业务应用系统中重叠的关键控制?()

    • A、审计附加到复杂业务流程的系统功能
    • B、通过ITF(集成测试设施)提交测试交易
    • C、用自动化审计解决方案替换手工监测
    • D、对控制进行测试以验证测试是否有效

    正确答案:C

  • 第16题:

    下述描述,哪些属于穿行测试的特征()

    • A、按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍
    • B、只对存在的关键控制进行测试
    • C、主要是为了验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致
    • D、主要是为了验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行

    正确答案:A,C

  • 第17题:

    下列关于不同的测试阶段的描述错误的是()

    • A、维护测试通常是为了验证开发过程发现的缺陷是否被正确修复
    • B、组件测试的主要目标是尽可能的发现失效,从而识别和修正尽可能多的缺陷
    • C、测试的主要目标是确认系统是否按照预期工作,是建立满足了需求的信心
    • D、不同测试阶段,其测试目标是不同的

    正确答案:A

  • 第18题:

    通过抽取一份全过程的文件,来了解整个业务流程执行情况的评估评价方法,称为()。

    • A、穿行测试
    • B、控制测试
    • C、符合性测试
    • D、综合评价法

    正确答案:A

  • 第19题:

    A注册会计师执行穿行测试可以实现的目的有()

    • A、确认对业务流程的了解
    • B、识别可能发生错报的环节
    • C、评价控制设计的有效性
    • D、确定控制是否得到执行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题:

    控制测试是指评价人员通过选取一定数量的样本,对存在的关键控制进行测试,验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行,以判断被评价机构控制运行的有效性。


    正确答案:正确

  • 第21题:

    多选题
    测试内部控制是否健全的内容主要有()。
    A

    各项内部控制是否符合内部控制的基本原则

    B

    在哪些环节、采取何种措施进行控制

    C

    关键控制点是否都重点进行了控制

    D

    所有内部控制目标是否均已达到


    正确答案: A,B,C,D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。
    A

    重新操作

    B

    功能测试

    C

    业务程序测试

    D

    经验估计法


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    下面关于软件测试,描述正确的是()。
    A

    软件测试是使用人工操作或者软件自动运行的方式来检验它是否满足规定的需求或弄清预期结果与实际结果之间的差别的过程

    B

    软件测试的测试目标是发现一些可以通过测试避免的开发风险

    C

    软件测试的原则之一是测试应该尽早进行,最好在需求阶段就开始介入

    D

    软件测试主要工作内容是验证(verification)和确认(validation)


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析