-名审计师审核并修改一幅系统流程图,以了解现金收取处理过程中的信息流。下面( )项是对流程图的正确描述。A.展示了使用的具体控制程序,例如,执行的编辑测试和批处理控制调整 B.为潜在的职责分离提供了良好的指导 C.通常能及时更新系统变动信息 D.只能展示计算机处理过程,无法展示人工处理过程

题目
-名审计师审核并修改一幅系统流程图,以了解现金收取处理过程中的信息流。下面( )项是对流程图的正确描述。

A.展示了使用的具体控制程序,例如,执行的编辑测试和批处理控制调整
B.为潜在的职责分离提供了良好的指导
C.通常能及时更新系统变动信息
D.只能展示计算机处理过程,无法展示人工处理过程

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  • 第1题:

    业务流程图、数据流程图、数据字典、系统流程图、模块结构图是结构化信息系统分析与设计中使用的几种主要的工具,以下是关于这几种工具之间关系的描述。以下描述中错误的是( )。

    Ⅰ.数据流程图是通过对业务流程图抽象得到的

    Ⅱ.系统流程图是由数据流程图导出的

    Ⅲ.模块结构图是由数据流程图导出的

    Ⅳ.数据字典只是对数据流程图中数据元素和组合数据的具体描述

    Ⅴ.系统流程图是对应于系统分析阶段的抽象数据流程图的物理数据的流程图

    A.Ⅰ、Ⅱ

    B.Ⅱ、Ⅳ

    C.Ⅳ、Ⅴ

    D.Ⅲ、Ⅴ

    请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!


    正确答案:B

  • 第2题:

    某公司的销售部门包括产品控制分部、销售分部和收款分部。为了对销售部门的内部控制进行评估,内部审计师编制了流程图,关于此流程图的说法中,正确的是:

    A.为每个分部绘制垂直流程图,在最上面一行反应投入,在最下面一行反映产出
    B.绘制的流程图不能合理的反映三个分部的流程情况
    C.绘制水平流程图,在最上面一行描述三个分部的情况,并配以横向的业务流动
    D.由于涉及的分部数量比较多,必须在绘制流程图的同时加上文字说明

    答案:C
    解析:
    水平流程图将过程中涉及的部门或职能以水平的方式展现,强调的是整个过程中所有步骤的水平流动。所以应该采用水平流程图来完整反映三个分部之间的业务流动。

  • 第3题:

    内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服信息的方法是:( )

    A.评价系统的流程图
    B.进行“穿行”测试并且获取所有相关文件的复印件
    C.评价输入计算机控制程序的信息流程图
    D.与财务主管会谈

    答案:B
    解析:
    A不正确,系统流程图并不能显示处理流程是如何随着时间发展变动的。B正确。实地观察业务客户的设备、记录和处理程序能够得到最具说服力的信息。内部审计师检查有关文件,确定哪些人员实际操作这些流程。C不正确,系统流程图不包括多个处理步骤。D不正确,财务主管可能并不知道某些文件处理过程可能已经发生变动。

  • 第4题:

    某内部审计师采用系统流程图对公司采购部门的交易流进行分析,关于该流程图的说法,正确的是:()

    • A、该流程图可以显示出计算机对交易信息的处理过程,但是不显示人工的处理过程
    • B、该流程图可以与系统一样保持数据的及时更新
    • C、该流程图可以对特定的程序进行编辑和检验
    • D、该流程图可以显示不同部门之间的数据传递

    正确答案:D

  • 第5题:

    内部审计师通常以流程图来表示控制系统,并参照流程图来描述某些活动。这个恰当的程序是为了()

    • A、确定系统是否满足已制定的管理目标
    • B、用文书说明系统达到了国际的审计要求
    • C、确定是否能依靠系统,以便产生精确的信息
    • D、取得必要的了解,以便测试系统的有效性

    正确答案:D

  • 第6题:

    某内部审计在审计过程中要对复杂的销售订货过程进行文件处理,为了更清楚的展现流程,并关注每一步骤的问题,该内部审计师应该采用的方法是:()

    • A、横向流程图
    • B、关键路径法流程图
    • C、编制纵向流程图
    • D、对系统进行文字说明

    正确答案:C

  • 第7题:

    ()是一种表明系统内各单位、人员之间业务关系、作业顺序和管理信息流动的流程图。

    • A、数据流程图
    • B、系统流程图
    • C、组织结构图
    • D、管理业务流程图

    正确答案:D

  • 第8题:

    以下关于处理流程图的描述错误的是()。

    • A、处理流程图是系统流程图的展开和具体化
    • B、处理流程图比系统流程图更加详细
    • C、处理流程图可以先进行输入设计再进行输出设计
    • D、处理流程图需要用各种符号具体的规定处理过程的每一步骤

    正确答案:C

  • 第9题:

    ()是对作业步骤的描述,它是一张顺序图,说明各个运作步骤之间的关系或运作关系。

    • A、服务流程图
    • B、服务业务流程图
    • C、信息流程图
    • D、服务信息曲线图

    正确答案:B

  • 第10题:

    单选题
    某内部审计在审计过程中要对复杂的销售订货过程进行文件处理,为了更清楚的展现流程,并关注每一步骤的问题,该内部审计师应该采用的方法是:()
    A

    横向流程图

    B

    关键路径法流程图

    C

    编制纵向流程图

    D

    对系统进行文字说明


    正确答案: B
    解析: 本题考查的知识点是过程描述的具体方法和技术。复杂的销售订货过程可以用垂直流程图表示,因为垂直流程图功能之一是反映整个业务的各个步骤。

  • 第11题:

    单选题
    内部审计师通常以流程图来表示控制系统,并参照流程图来描述某些活动。这个恰当的程序是为了()
    A

    确定系统是否满足已制定的管理目标

    B

    用文书说明系统达到了国际的审计要求

    C

    确定是否能依靠系统,以便产生精确的信息

    D

    取得必要的了解,以便测试系统的有效性


    正确答案: A
    解析: a.不正确。完成此目标需要更直接的测试。  b.不正确。国际审计标准不能强加于内部控制要求。  c.不正确。同a ,完成此目标需要更直接的测试。  d.正确。这正是审计师采用为描述提供线索的流程图的原因。

  • 第12题:

    单选题
    内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:()
    A

    决定系统是否符合已建立的管理目标

    B

    证明系统符合国际审计要求

    C

    决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖

    D

    获得对测试系统有效性所必要的了解


    正确答案: B
    解析: 答案A不正确,需要一个更直接的测试来完成这一目标。
    答案B不正确,国际标准不能强加于内部控制要求。
    答案C不正确,见题解a。
    答案D正确,这就是为什么内部审计师采用为描述提供线索的流程图的原因。

  • 第13题:

    34 )关于信息系统数据流程图中 “ 处理说明 ” 的描述,正确的是

    A )必须对每个层次数据流程图上的处理都要说明

    B )必须对最底层的数据流程图的处理加以说明

    C )处理说明不能采用 IPO 图

    D )处理说明不能采用判定表


    正确答案:C

  • 第14题:

    审计师希望了解关于现金处理的实际数据流程,通过以下( )可以取得最为可信的证据。

    A.审核系统流程图
    B.实施现金处理的“穿行测试”,取得所使用凭单的副本
    C.审核存放在计算机程序中的控制程序证据方面的程序流程图
    D.同出纳面谈

    答案:B
    解析:
    B这是最具说服力的证据,因为审计师审核了实际的凭单,并可以发现个人对凭单事实上做过什么。选项A不正确,这个说服力较弱,因为系统流程图不可能指出有关处理是如何随时间发展的。选项C不正确,程序流程图只表明计算机程序的应用部分。选项D不正确,经理人员可能不知道具体的文书处理可能发生的变动。此外,经理人员可能对无法反映实际处理情况的处理图存有偏见。

  • 第15题:

    内部审计师检查和采用一个系统流程图来了解现金收入处理过程的信息流。关于使用这一流程图,以下哪项表述是正确的?( )

    A.显示采用的具体控制程序,如所开展的编辑校验和批控制核对
    B.对可能的职务分离是一个好的指南
    C.一般与系统的更新保持同步
    D.仅显示计算机处理过程,而不显示手工处理过程

    答案:B
    解析:
    A不正确,程序流程图可以确定所开展的具体的编辑校验。B正确。系统流程图是对信息系统的数据流和处理步骤的整体图示分析。相应地,可用它们来显示机构内的职务分离以及不同部门间数据的传送。C不正确,流程图通常不与数据的变更同步。D不正确,系统流程图既可以显示手工处理,又可以显示计算机处理。

  • 第16题:

    内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:()

    • A、决定系统是否符合已建立的管理目标
    • B、证明系统符合国际审计要求
    • C、决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖
    • D、获得对测试系统有效性所必要的了解

    正确答案:D

  • 第17题:

    内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:()

    • A、评价系统的流程图
    • B、进行穿行测试并且获取所有相关文件的复印件
    • C、评价输入计算机的控制程序的信息流程图
    • D、与财务主管会谈

    正确答案:B

  • 第18题:

    审计师希望了解关于现金处理的实际数据流程,通过以下()可以取得最为可信的证据。

    • A、审核系统流程图
    • B、实施现金处理的“穿行测试”,取得所使用凭单的副本
    • C、审核存放在计算机程序中的控制程序证据方面的程序流程图
    • D、同出纳面谈

    正确答案:B

  • 第19题:

    下面()是描述处理逻辑的常用工具。

    • A、业务流程图
    • B、数据流程图
    • C、数据字典
    • D、决策树

    正确答案:D

  • 第20题:

    帮助系统分析员了解一个组织内部业务处理活动的内容与工作流程的图表是()。

    • A、系统流程图
    • B、数据流程图
    • C、程序流程图
    • D、业务流程图

    正确答案:D

  • 第21题:

    单选题
    某内部审计师采用系统流程图对公司采购部门的交易流进行分析,关于该流程图的说法,正确的是:()
    A

    该流程图可以显示出计算机对交易信息的处理过程,但是不显示人工的处理过程

    B

    该流程图可以与系统一样保持数据的及时更新

    C

    该流程图可以对特定的程序进行编辑和检验

    D

    该流程图可以显示不同部门之间的数据传递


    正确答案: B
    解析: 本题考查的知识点是过程描述的具体方法和技术。选项A,系统流程图既可以显示计算机处理过程,也可以显示人工处理过程;选项B,系统流程图是固定的描述图形,不能及时更新数据信息;选项C ,系统流程图不能对特定的程序进行编辑和检验,这是程序流程图的功能。

  • 第22题:

    单选题
    内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:()
    A

    评价系统的流程图

    B

    进行穿行测试并且获取所有相关文件的复印件

    C

    评价输入计算机的控制程序的信息流程图

    D

    与财务主管会谈


    正确答案: B
    解析: 答案A不正确,系统流程图并不能显示处理流程是如何随着时间发展变动的;
    答案B正确,实地观察业务客户的设备、记录和处理程序能够得到最具说服力的信息。内部审计师检查有关文件,确定哪些人员实际操作这些流程。
    答案C不正确,系统流程图不包括多个处理步骤;
    答案D不正确,财务主管可能并不知道某些文件处理过程可能已经发生变动。

  • 第23题:

    单选题
    帮助系统分析员了解一个组织内部业务处理活动的内容与工作流程的图表是()。
    A

    系统流程图

    B

    数据流程图

    C

    程序流程图

    D

    业务流程图


    正确答案: D
    解析: 暂无解析