审计实施方案编制或者组织实施不当,造成审计目标未实现或者重要问题未被发现的
审核未发现或者未纠正审计证据不适当、不充分问题的
审核未发现或者未纠正审计工作底稿不真实、不完整问题的
审计组起草的审计文书和审计信息反映的问题严重失实的
对审计报告、审计决定书的审理意见不正确的
第1题:
第2题:
审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿进行审核,审查下列哪些()事项。
第3题:
审计组组长审核审计工作底稿,应当根据不同情况分别提出下列()意见。
第4题:
下列哪些()事项属于审计组组长的工作职责。
第5题:
下列材料中,审计组应当报送审计机关业务部门进行复核的有:()。
第6题:
审计实施方案,调查了解记录,审计工作底稿和重要管理事项记录
审计证据材料
被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员对审计报告的书面意见及审计组采纳情况的书面说明
审计报告和审计决定书
第7题:
对审计组请示的问题未及时采取适当措施导致严重后果的
复核未发现审计报告、审计决定书等审计项目材料中存在的重要问题的
要求审计组不在审计文书和审计信息中反映重要问题的
复核意见不正确的
对统一组织审计项目的汇总审计结果出现重大错误、造成严重不良影响的
第8题:
审计工作底稿应当由审计组组长在编制审计报告前进行审核
审计工作底稿审核人员应答署审核意见
经审核的审计工作底稿可以向编制人员修改
审核人员对审计工作底稿中记载的国家秘密和商业秘密负有保密责任
审计工作底稿米经审核人员批准,不得对外提供
第9题:
编制或者审定审计实施方案
配置和管理审计组的资源
督导审计组成员的工作
组织编制并审核审计报告
第10题:
对被审计单位存在重要问题可能性的评估情况
被审计单位承诺情况
审计组对审计发现的重大问题和审计报告讨论的过程及结论
审理机构对审计项目的审理情况和意见
因外部因素使审计任务无法完成的原因及影响
第11题:
审计过程中未涉及的事项
审计证据不充分、不适当的事项
评价依据或标准不明确的事项
超越审计职责范围的事项
第12题:
组织实施审计工作
督导审计组成员的工作
审核审计工作底稿和审计证据
配臵和管理审计组的资源
第13题:
第14题:
审计组成员应当对下列哪些()事项承担责任。
第15题:
审计组长对其提出的审计报告的真实性和完整性负责。对审计工作底稿记录的重大问题不予反映或者不如实反映的,审计报告反映的问题严重失实的,不承担责任。
第16题:
以下事项中,应当由审计机关业务部门承担责任的有:()。
第17题:
审计组应当只对所审计的事项发表审计评价意见,以下事项中不得发表审计评价意见的有:()。
第18题:
未按方案实施审计导致重大问题未被发现的
未按要求获取证据导致证据不适当、不充分的
审计记录真实、完整的
对发现的重要问题隐瞒不报或者不如实报告的
第19题:
对
错
第20题:
对被审计单位存在重要问题可能性的评估情况
被审计单位承诺情况
审计组对审计发现的重大问题和审计报告讨论的过程及结论
确定的审计事项及其审计应对措施
审计机关对审计报告的审定过程和结论
第21题:
审计实施方案编制或者组织实施不当,造成审计目标未实现或者重要问题未被发现的
审核未发现或者未纠正审计证据不适当、不充分问题的
审核未发现或者未纠正审计工作底稿不真实、不完整问题的
审计组起草的审计文书和审计信息反映的问题严重失实的
对审计报告、审计决定书的审理意见不正确的
第22题:
放弃此次审计工作
对审计工作底稿予以认可
更换审计共组人员
责成采取进一步审计措施
纠正或者责成纠正不恰当的审计结论【考点九•中级考点】审计工作底稿的分类和审核
第23题:
纠正或者责成纠正不恰当的审计结论
责成采取进一步审计措施,获取适当、充分的审计证据
予以认可
第24题:
具体审计目标是否实现
审计措施是否有效执行
事实是否清楚
审计证据是否适当、充分