单选题下列各项中,不属于内部控制调查方法的是(  )。[2010年中级真题]A 查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B 询问被审计单位的管理人员和其他相关人员C 检查内部控制过程中生成的文件和记录D 审查财务报表项目余额

题目
单选题
下列各项中,不属于内部控制调查方法的是(  )。[2010年中级真题]
A

查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

B

询问被审计单位的管理人员和其他相关人员

C

检查内部控制过程中生成的文件和记录

D

审查财务报表项目余额


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  • 第1题:

    (2009年真题)在下列各项中,不属于内部控制要素的是(  )。

    A.控制风险
    B.控制活动
    C.对控制的监督
    D.控制环境

    答案:A
    解析:
    本题是对控制五要素的直接考查,同学们必须准确记忆。

  • 第2题:

    下列各项中不属于单位内部控制的控制方法的是()

    • A、授权审批制度
    • B、政府采购业务控制
    • C、自我评价

    正确答案:C

  • 第3题:

    下列各项中不属于内部会计控制方法的是()。

    • A、相容职务相互分离控制
    • B、授权批准控制
    • C、会计系统控制
    • D、预算控制

    正确答案:A

  • 第4题:

    多选题
    根据内部控制相关要求,下列各项中不能由销售部门承担的职责有(  )。[2011年中级真题]
    A

    处理客户订单

    B

    批准赊销信用

    C

    签订销售合同

    D

    收取销售贷款

    E

    记录营业收入明细账


    正确答案: A,C
    解析:
    B项,批准赊销信用和销售相互独立,防止销售部门为增加业绩而放宽信用标准,导致企业信用风险加大;DE两项,收取货款与销售收入、应收账款记录相互独立,防止客户所付款项被贪污并篡改加以掩饰。

  • 第5题:

    单选题
    下列各项中,不属于单位内部控制的控制方法一般的是()。
    A

    不相容岗位相互分离

    B

    内部授权审批控制

    C

    归口管理

    D

    信息内部保密


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第6题:

    单选题
    下列各项中,属于社会审计特有程序的是(  )。[2010年初级、中级真题]
    A

    制定审计计划

    B

    测试内部控制

    C

    签订审计业务约定书

    D

    编制审计报告


    正确答案: D
    解析:
    审计业务约定书是会计师事务所与被审计单位签订的,用以记录和确认审计业务的委托与受托关系、审计目标和范围、双方的责任及报告的格式等事项的书面协议。它也是一份具有法律约束力的书面文件。会计师事务所承接任何审计业务,都应与被审计单位签订审计业务约定书。

  • 第7题:

    单选题
    下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是(  )。[2011、2009年初级真题]
    A

    计算

    B

    监盘

    C

    观察

    D

    函证


    正确答案: C
    解析:
    审计人员可以采用以下方法,对内部控制进行调查了解:①询问;②检查;③观察;④追踪有关业务的处理过程。

  • 第8题:

    单选题
    下列各项中,可用来测试内部控制运行有效性的方法是(  )。[2010年初级真题]
    A

    计算

    B

    监盘

    C

    重新操作

    D

    函证


    正确答案: C
    解析:
    审计人员可以通过检查、询问、观察、重新操作等方法来测试内部控制是否得到有效执行。重新操作,是指审计人员按照被审计单位所规定的内部控制程序,选择若干笔业务独立地重新执行一遍,以复核验证与该业务有关的控制手续的遵循情况。ABD三项均属于实质性审查程序。

  • 第9题:

    多选题
    下列各项中,属于财务报表编制程序控制的有(  )。[2010年中级真题]
    A

    报表内容控制

    B

    结账控制

    C

    报送时间控制

    D

    对账控制

    E

    试算平衡控制


    正确答案: B,A
    解析:
    对直接影响会计报表编制的内部控制要进行必要的审查,其内容包括:①结账控制。期末结账控制主要抓住两个关键,即控制结账程序和结账质量;②对账控制。在编制会计报表前必须在账簿与记账凭证及其所附原始凭证之间、各种有关账簿之间、账簿记录与财产实存数之间进行认真的核对,做到账证、账账、账实相符,以保证会计报表的质量;③试算平衡控制。在手工账务系统中,为保证账簿记录正确无误,在正确结账、认真对账的基础上,还须进行试算平衡工作。A项属于会计稽核控制;C项与编制程序控制为同一层次,都属于财务报告内部控制的组成部分。

  • 第10题:

    单选题
    不属于《统计法》所规定的统计调查制度内容的是(  )。[2014年中级真题]
    A

    调查目的、调查内容

    B

    调查方法、调查对象

    C

    调查机构

    D

    调查表式


    正确答案: C
    解析:
    统计调查制度应当包括下列内容:调查目的、调查内容、调查方法、调查对象、调查组织方式、调查表式、统计资料的报送、统计资料的公布、统计信息的共享等。

  • 第11题:

    单选题
    根据内部控制要求,企业下列人员中,可以承担向客户寄送应收账款对账单职责的是(  )。[2011年中级真题]
    A

    信用调查人员

    B

    出纳人员

    C

    应收账款记账人员

    D

    销售人员


    正确答案: D
    解析:
    信用调查人员可以承担向客户寄送应收账款对账单职责。BCD三项,销售与收款循环内部控制中职责分工要求,编制和寄送客户对账单应与收款业务、记账业务、销售业务相互独立,以防止销售收款业务中的错弊。

  • 第12题:

    单选题
    下列各项中不属于单位内部控制的控制方法的是()
    A

    授权审批制度

    B

    政府采购业务控制

    C

    自我评价


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列选项中,不属于测量过程有效性和效率的方法是( )。[2008年真题]
    A.验证 B.控制 C.内部审核 D.统计技术


    答案:B
    解析:
    过程的有效性和效率是指在投人合理资源的前提下,过程实现所策划结果的能 力。为了确保过程在受控状态下进行,应规定过程的输入、转换活动和输出的监视和测 量方法。这些方法包括:①检验;②验证;③数据分析;④内部审核;⑤采用统计技 术等。

  • 第14题:

    下列各项中,不属于内部控制调查方法的是()。

    • A、查阅被审计单位的各项管理制度和相天文件
    • B、询问被审计单位的管理人员和其他相关人员
    • C、检查内部控制过程中生成的文件和记录
    • D、审查财务报表项目余额

    正确答案:D

  • 第15题:

    下列各项中,不属于单位内部控制的控制方法一般的是()。

    • A、不相容岗位相互分离
    • B、内部授权审批控制
    • C、归口管理
    • D、信息内部保密

    正确答案:D

  • 第16题:

    单选题
    下列各项中,不是用以调查了解内部控制的方法是(  )。
    A

    检查

    B

    观察

    C

    函证

    D

    询问


    正确答案: D
    解析:

  • 第17题:

    单选题
    下列各项中不属于流动负债范围的是(  )。[2015年中级真题]
    A

    应付债券

    B

    应付股利

    C

    应交税费

    D

    应付工资


    正确答案: D
    解析:
    流动负债指企业债务的偿还期在一年内或超过一年的一个营业周期内,包括短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应交税费等项目。应付债券属于长期负债。

  • 第18题:

    单选题
    下列属于国家审计程序中审计实施阶段工作内容的是(  )。[2009年中级真题]
    A

    对内部控制进行调查与初步评价

    B

    编制审计实施方案

    C

    进行内部控制测试

    D

    编制审计工作方案


    正确答案: C
    解析:
    国家审计程序中审计实施阶段的工作内容包括:①组成审计组,送达审计通知书;②进行调查了解;③编制审计实施方案;④获取审计证据,进行审计记录;⑤检查重大违法行为。

  • 第19题:

    单选题
    下列各项中,不属于信息系统测试方法的是(  )。[2010年中级真题]
    A

    测试数据法

    B

    平行模拟法

    C

    图形描述法

    D

    虚拟实体法


    正确答案: C
    解析:
    信息系统测试法主要是一些计算机辅助方法,包括:①测试数据法;②平行模拟法;③嵌入审计模块法;④虚拟实体法;⑤受控处理法;⑥受控再处理法;⑦程序代码检查法。

  • 第20题:

    单选题
    下列各项中,不属于审计人员收集审计证据方法的是(  )。[2010年中级真题]
    A

    询问

    B

    听证

    C

    外部调查

    D

    检查


    正确答案: A
    解析:
    审计取证具体方法是指直接用于收集审计证据的方法。审计组织和审计人员实施审计时,可采用的收集审计证据的方法包括:①检查;②观察;③询问;④外部调查;⑤重新计算;⑥重新操作;⑦分析。

  • 第21题:

    多选题
    审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有(  )。[2009年中级真题]
    A

    逻辑模型法

    B

    中间表法

    C

    文字说明法

    D

    流程图法

    E

    调查表法


    正确答案: D,A
    解析:
    审计人员对于被审计单位内部控制的调查结果,应该以书面形式记录或描述出来,常用的方法包括:①文字说明法;②调查表法;③流程图法。文字说明法是指将对被审计单位内部控制的调查结果,以简洁的文字加以叙述的方法。调查表法是指审计人员利用事先设计好的标准化格式的调查表来反映被审计单位内部控制状况的方法。流程图法是指用特定的符号和图形来描述某项业务的整个处理过程,将凭证和记录的产生、传递、检查、保存及其相互关系,用图解的形式直观地表达出来的方法。

  • 第22题:

    单选题
    下列各项中不属于固定资产的是(  )。[2008年中级真题]
    A

    住房

    B

    切割机床

    C

    役畜

    D

    家用洗衣机


    正确答案: B
    解析:
    在生产过程中所运用的具有耐用性的货物被称为固定资产,它可以在生产中连续或反复使用,其价值是在较长的时期内(一年以上)逐步转移到产品中去,在每一时期,按照固定资产磨损状况所计算的转移价值称为固定资本消耗,也就是通常所说的折旧。

  • 第23题:

    单选题
    在生产与存货业务循环中,下列各项中不属于生产成本控制措施的是(  )。[2010年中级真题]
    A

    审核领料凭证

    B

    控制厂部办公经费开支

    C

    制订成本计划

    D

    编制成本预算


    正确答案: A
    解析:
    生产成本控制措施包括:①制订成本计划、费用预算或控制目标;②严格审核原始凭证;③设置生产与存货总账及明细账并进行核算;④选择适当的成本计算方法科学计算产品成本;⑤进行生产与存货成本分析;⑥建立成本和费用的归口分级管理控制制度。B项,厂部办公经费计入管理费用,不计入生产成本,所以控制厂部办公经费开支不属于生产成本控制措施。