1年
3年
5年
10年
第1题:
审计组在分配审计资源时,应当为重要审计事项分派有经验的审计人员和安排充足的审计时间,并评估特定审计事项是否需要利用()的工作
第2题:
对内部审计活动开展外部评估时,以下哪项要素最不应该成为外部评估小组成员在检查活动中所考虑的?()
第3题:
内部审计与外部审计的协调工作包括()方面。
第4题:
内部审计师应对同其公司以外的人员和组织的关系谨慎。以下哪项活动最不可能负面地影响内部审计师的道德行为:()
第5题:
银行业金融机构内部审计人员应具备相应的专业从业资格,其中规定从业经验:内部审计人员至少应具备()年以上金融从业经验;审计项目负责人员至少应具有()年以上审计工作经验,或六年以上金融从业经验。
第6题:
工作票签发人、工作票会签人应由熟悉人员安全技能与技术水平,具有相关工作经历、经验丰富的()担任。
第7题:
内部专家
外部专家
内部领导
外部领导
第8题:
职位更高
经验更丰富
职务更低
经验一般
第9题:
至少具有三年以上稽核审计工作经验,或六年以上金融从业经验;
金融从业时间四年以上或从事相关经济工作八年以上;
至少具有一年以上稽核审计工作经验,或三年以上金融从业经验;
金融从业时间六年以上或从事相关经济工作十年以上。
第10题:
审计项目负责人应具有两年以上信息系统审计相关工作经验或五年以上相关业务从业经验
应当熟悉内部审计业务并具备必要的信息技术知识
具备信息系统审计的专业知识
审计项目负责人员应具有三年以上信息系统审计相关工作经验或六年以上相关业务的从业经验
第11题:
内部审计
外部审计
管理审计
专项审计
第12题:
接受为专业协会进行咨询工作而获取的报酬;
担任竞争公司的咨询师;
担任供应商的咨询师;
与外部当事人讨论业务计划或结果。
第13题:
稽核审计项目负责人员应具备的从业经验,以下说法正确的是哪一项。()
第14题:
工作票签发人应由()的生产领导人、技术人员或经本.单位批准的人员担任。
第15题:
审计工作底稿的复核应由内部审计机构中比工作底稿编制人员()的人担任。
第16题:
外部评估人员至少具有()在内部审计或相关咨询工作方面担任管理职位的经验。
第17题:
审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。
第18题:
从外部聘用合格人员能够降低管理部门的培训成本。
经理能保证新的职位由能胜任的人员担任。
从外部引入比内部提拔成本低。
通过引入新的模式,强化示范效应
第19题:
2;5
2;6
3;5
3;6
第20题:
对
错
第21题:
2,3
1,2
2,1
1,1
第22题:
接触并经常与董事会、审计委员会或高级管理层沟通
对于填补内部审计部门的员工空缺职位,有必要考虑招聘需求中有关教育与工作经验的标准
内部审计师承担组织经营职责的程度
检查内容应包括内部审计目标的范围和深度
第23题:
向外部审计师提供总结报告
评估对组织的潜在风险
限制对审计结果的使用
适当时咨询高级管理层和/或法律人员