单选题某内部审计人员对数据运用程序中数据的完整性设计审计程序,以下哪一项是审计人员用以确定数据域内涵的最佳来源()A 数据子模式B 数据字典C 数据定义语言D 数据操作处理语言

题目
单选题
某内部审计人员对数据运用程序中数据的完整性设计审计程序,以下哪一项是审计人员用以确定数据域内涵的最佳来源()
A

数据子模式

B

数据字典

C

数据定义语言

D

数据操作处理语言


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  • 第1题:

    (),是指内部审计人员在从事审计活动中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,作出审计结论和建议的依据。

    • A、审计证据
    • B、审计底稿
    • C、审计日记
    • D、审计资料

    正确答案:A

  • 第2题:

    电算化审计的内容包括()。

    • A、内部控制系统的审计
    • B、系统开发审计
    • C、应用程序审计
    • D、数据文件审计
    • E、硬件和系统程序审计

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题:

    审计人员用以确定数据内涵的最佳来源()

    • A、数据子模式
    • B、数据字典
    • C、数据定义语言
    • D、数据操作处理语言

    正确答案:B

  • 第4题:

    信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。


    正确答案:正确

  • 第5题:

    审计人员了解内部控制时,可采用以下程序()。

    • A、合理利用以往审计经验
    • B、观察被审计单作业活动
    • C、询问被审计单位有关人员
    • D、选择具有代表性的交易进行穿行测试

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题:

    审计师应该审计以下哪一项,以便理解管理多个项目的控制的有效性()。

    • A、项目数据库
    • B、政策文件
    • C、项目投资数据库
    • D、程序组织

    正确答案:C

  • 第7题:

    单选题
    某内部审计人员对数据运用程序中数据的完整性设计审计程序,以下哪一项是审计人员用以确定数据域内涵的最佳来源()
    A

    数据子模式

    B

    数据字典

    C

    数据定义语言

    D

    数据操作处理语言


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    单选题
    通用审计软件(GAS)允许审计师:()
    A

    监控应用程序的执行

    B

    对包含实际数据和虚拟数据的主文件进行数据测试

    C

    从文件中选择抽样数据项和检查计算结果

    D

    在日常应用程序中插入特定的审计方法


    正确答案: A
    解析: 答案A不正确,监控应用程序的执行称为映象;
    答案B不正确,使用整合测试设施可以对包含实际数据和虚拟数据的主文件进行数据测试处理;
    答案C正确,通用审计软件不仅可以进行平行模拟,而且可以完成其他许多处理功能,例如提取抽样数据项。确定总数。开发文件统计量和提取特定的数据字段。
    答案D不正确,内嵌式审计软件涉及在日常应用程序中插入特定的审计方法。

  • 第9题:

    单选题
    审计人员用以确定数据内涵的最佳来源()
    A

    数据子模式

    B

    数据字典

    C

    数据定义语言

    D

    数据操作处理语言


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    运用适当的审计职业判断,确定审计范围和审计程序,以发现、检查和报告舞弊行为是内部审计机构和人员应保持的职业谨慎。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    评估舞弊风险的审计程序,有询问、评价舞弊风险因素、实施分析程序、考虑其他信息和组织项目组讨论,在被审计单位中如果设置有内部审计部门,审计人员可以实施询问内部审计人员这一审计程序,以下关于询问的内容说法正确的有()。
    A

    内部审计人员对被审计单位舞弊风险的认识

    B

    内部审计人员在本期是否实施了用以发现舞弊的程序

    C

    内部审计人员是否了解任何舞弊事实、舞弊嫌疑或舞弊指控

    D

    内部审计人员对舞弊风险的看法


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    判断题
    电子数据处理环境下,并不改变审计的总目标和范围。审计人员研究和评价会计信息系统和有关的内部控制所采用的程序等,以及其他审计程序的性质、时间和内容均不受电子数据处理环境的影响。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    电子数据处理环境下,并不改变审计的总目标和范围。审计人员研究和评价会计信息系统和有关的内部控制所采用的程序等,以及其他审计程序的性质、时间和内容均不受电子数据处理环境的影响。


    正确答案:错误

  • 第14题:

    信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括()。

    • A、内部控制制度审计
    • B、应用程序审计
    • C、数据文件审计
    • D、处理系统综合审计
    • E、系统开发审计

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题:

    某内部审计人员对数据运用程序中数据的完整性设计审计程序,以下哪一项是审计人员用以确定数据域内涵的最佳来源()

    • A、数据子模式
    • B、数据字典
    • C、数据定义语言
    • D、数据操作处理语言

    正确答案:D

  • 第16题:

    绘制网络流示意图时,网络设计人员通过哪些地方收集信息以确定网络中使用的应用程序()

    • A、客户提供的信息
    • B、网络审计
    • C、数据流分析
    • D、上述所有数据来源

    正确答案:D

  • 第17题:

    下列关于内部审计作业准则的说法中,错误的是()。

    • A、内部审计机构和内部审计人员应当以风险为基础组织实施内部审计业务
    • B、内部审计人员应当充分运用重要性原则
    • C、内部审计机构应当在实施审计十日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作
    • D、内部审计人员应当在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程

    正确答案:C

  • 第18题:

    审计人员根据样本审计结果推断总体特征,必须同时承担抽样风险。下列哪一项属于抽样风险?()

    • A、将样本结论由于测试总体之处的地方
    • B、样本审计程序不当
    • C、样本数据审计程序不当
    • D、样本结论错误

    正确答案:D

  • 第19题:

    单选题
    (),是指内部审计人员在从事审计活动中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,作出审计结论和建议的依据。
    A

    审计证据

    B

    审计底稿

    C

    审计日记

    D

    审计资料


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    以下选项中,属于计算机审计内容的包括()。
    A

    对信息系统内部控制的审计

    B

    对系统开发的审计

    C

    对电子数据资料的审计

    D

    对系统应用程序的审计


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    判断题
    信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    审计人员根据样本审计结果推断总体特征,必须同时承担抽样风险。下列哪一项属于抽样风险?()
    A

    将样本结论由于测试总体之处的地方

    B

    样本审计程序不当

    C

    样本数据审计程序不当

    D

    样本结论错误


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括()。
    A

    内部控制制度审计

    B

    应用程序审计

    C

    数据文件审计

    D

    处理系统综合审计

    E

    系统开发审计


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    绘制网络流示意图时,网络设计人员通过哪些地方收集信息以确定网络中使用的应用程序()
    A

    客户提供的信息

    B

    网络审计

    C

    数据流分析

    D

    上述所有数据来源


    正确答案: B
    解析: 暂无解析