实施数据备份和恢复
制定标准并监控该标准的遵守程度
确保只有授权的用户能更新数据库
建立控制机制以处理并行访问带来的问题
第1题:
第2题:
建立数据所有权关系的任务应当是以下哪一种人的责任?()
第3题:
IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况()。
第4题:
下列建议中,不是有助于评估内部审计师个人的客观性的是:()
第5题:
审计师应该审计以下哪一项,以便理解管理多个项目的控制的有效性()。
第6题:
下面哪一个是审计师将要立刻作出的建议()。
第7题:
建议对新数据库软件采用哪些应用程序控制
为项目团队将来所需的许可证费用提供评估
在项目规划会议上就如何改善迁移效率提供建议
在执行验收之前,审核验收测试用例文档
第8题:
实施数据备份和恢复程序
定义标准和相应的复合性监督
确保只有授权人员能够更新数据库
确认控制处理当前的访问问题
第9题:
项目数据库
政策文件
项目投资数据库
程序组织
第10题:
要求首席审计执行官立即提请审计委员会注意此事
要求董事会指示该部门执行审计建议
在审计报告中说明这一情况
考虑管理层的建议,在审计报告中删除此项发现
第11题:
分析结构变化的必要性
建议恢复原来的结构设计
建议实施变更控制过程
确定是否调整被批准
第12题:
这种方法的优势是它可以直接检查控制措施;
每次只能测试一个控制措施;
每种类型要检查几个交易;
只有那些对审计师重要的控制措施才会被测试。
第13题:
第14题:
审计师在数据库的一些表中发现了超出范围的数据。为避免这种情况,审计师应该推荐下面哪一个选项?()
第15题:
IS审计师发现数据库管理员(DBA)有生产数据的读写权限。该IS审计师应该:()
第16题:
在对数据库管理系统(DBMS)的审计中,审计师关心对一般(完整性)控制的可能违规情况。由于DBMS独特的操作特征,这种违规情况最有可能来自()。
第17题:
在应用程序审计中,IS审计师发现有几个问题是由于数据库中篡改的数据造成的,IS审计师应当建议下面哪一项更正控制措施?()
第18题:
在应用审计阶段,IS审计师发现几个问题与数据库错误有关。下面哪一个是IS审计师应该建议的纠正控制()。
第19题:
监控应用程序的执行
对包含实际数据和虚拟数据的主文件进行数据测试
从文件中选择抽样数据项和检查计算结果
在日常应用程序中插入特定的审计方法
第20题:
未经授权存取的数据要素
对所有应用程序都不适用的数据
由应用程序拥有的数据要素
通过DBMS操作的数据
第21题:
记录更新所有交易日志
实施执行前与执行后报告
安装和使用追踪
实施数据库的完整性约束
第22题:
在一宗并购合伙人控告内部审计师所属公司有欺诈行为的案件中,该审计师被法庭传讯,并向法庭提供了机密的审计资料。
某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门的审计。凭借此次经验,该审计师在一个周六用几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该医院市场营销部门的审计工作。
某内部审计师在当地举办的国际内部审计师会议上发表演讲,其主要内容是其编写的有关审计电子数据交换方面的程序,还有几个来自主要竞争对手企业的内部审计师在场。
在审计过程中,某内部审计师获知公司将推出一种可能导致产业革命的新产品。鉴于该产品成功的可能性极高,该审计师接受该部门经理建议购入了该公司的股票。
第23题:
改进对于关键系统的备份
延迟迁移服务器
在合同中包括灾难恢复
备份数据远离服务提供商