单选题在应用程序审计中,IS审计师发现有几个问题是由于数据库中篡改的数据造成的,IS审计师应当建议下面哪一项更正控制措施?()A 实施数据备份和恢复B 制定标准并监控该标准的遵守程度C 确保只有授权的用户能更新数据库D 建立控制机制以处理并行访问带来的问题

题目
单选题
在应用程序审计中,IS审计师发现有几个问题是由于数据库中篡改的数据造成的,IS审计师应当建议下面哪一项更正控制措施?()
A

实施数据备份和恢复

B

制定标准并监控该标准的遵守程度

C

确保只有授权的用户能更新数据库

D

建立控制机制以处理并行访问带来的问题


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  • 第1题:

    下面哪一项是对审计意见的最佳定义?

    A.审计意见是对重大审计发现做出的判断
    B.审计意见是内部审计师对发现和建议影响被检查活动的情况进行的评估。
    C.是对纠正措施的建议
    D.审计意见是内部审计师提出必须执行的唯一行动建议

    答案:B
    解析:
    《实务公告》2410-1报告标准规定,审计意见是内部审计师对发现和建议影响被检查活动的情况进行的评估,所以B正确。选项C,描述的是审计建议。

  • 第2题:

    建立数据所有权关系的任务应当是以下哪一种人的责任?()

    • A、职能部门用户。
    • B、内部审计师。
    • C、数据处理人员。
    • D、外部审计师。

    正确答案:A

  • 第3题:

    IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况()。

    • A、记录更新所有交易日志
    • B、实施执行前与执行后报告
    • C、安装和使用追踪
    • D、实施数据库的完整性约束

    正确答案:D

  • 第4题:

    下列建议中,不是有助于评估内部审计师个人的客观性的是:()

    • A、为了避免潜在的或者实际出现的利益冲突和偏见,内部审计师定期进行岗位轮换
    • B、内部审计师对其工作成果应当诚信负责,不作重大的质量妥协
    • C、内部审计师在审计过程中不应接受作为审计对象的公司员工的礼物和酬金
    • D、对内部审计师定期进行公司章程培训学习

    正确答案:D

  • 第5题:

    审计师应该审计以下哪一项,以便理解管理多个项目的控制的有效性()。

    • A、项目数据库
    • B、政策文件
    • C、项目投资数据库
    • D、程序组织

    正确答案:C

  • 第6题:

    下面哪一个是审计师将要立刻作出的建议()。

    • A、改进对于关键系统的备份
    • B、延迟迁移服务器
    • C、在合同中包括灾难恢复
    • D、备份数据远离服务提供商

    正确答案:B

  • 第7题:

    单选题
    某企业正在制定一个策略,以更新数据库软件版本。审计师可以执行下面哪一个任务而又不会危害IS审计的客观性?()
    A

    建议对新数据库软件采用哪些应用程序控制

    B

    为项目团队将来所需的许可证费用提供评估

    C

    在项目规划会议上就如何改善迁移效率提供建议

    D

    在执行验收之前,审核验收测试用例文档


    正确答案: C
    解析: 上面的选项中,只有仅仅审核测试用例会提高客观性。如果审计师建议采用一个具体的应用程序控制,可能会损害其独立性。如果审计师对将来需经管理层批准的项目费用估算进行审计,也可能损害其独立性。就如何提高迁移效率向项目经理提供建议也会损害其独立性。点评:承担检查性的工作对独立性影响最小。

  • 第8题:

    单选题
    在应用审计阶段,IS审计师发现几个问题与数据库错误有关。下面哪一个是IS审计师应该建议的纠正控制()。
    A

    实施数据备份和恢复程序

    B

    定义标准和相应的复合性监督

    C

    确保只有授权人员能够更新数据库

    D

    确认控制处理当前的访问问题


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    审计师应该审计以下哪一项,以便理解管理多个项目的控制的有效性()。
    A

    项目数据库

    B

    政策文件

    C

    项目投资数据库

    D

    程序组织


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    某内部审计师与被审计单位的经理讨论一项重大的审计发现,并提出相关的审计建议。该经理接受内部审计师的审计建议,但由于缺乏资源和需要执行其他重点工作,审计建议无法得到执行。对于这种情况,内部审计师应该:()
    A

    要求首席审计执行官立即提请审计委员会注意此事

    B

    要求董事会指示该部门执行审计建议

    C

    在审计报告中说明这一情况

    D

    考虑管理层的建议,在审计报告中删除此项发现


    正确答案: B
    解析: 本题考查的知识点是内部审计报告重大审计事项。对于被审计单位无法执行重大审计发现建议的情况,内部审计师应要求首席审计执行官提请审计委员会关注此事。内部审计师应将重大发现写入审计报告,但鉴于这一重大问题没有得到管理层的及时解决,只写入报告是不足够的,需要立即让审计委员会知道这一情况,以便及时采取措施。

  • 第11题:

    单选题
    IS审计师审查数据库应用系统,发现当前设置不符合原来的结构设计。下面审计师将采取什么行动()。
    A

    分析结构变化的必要性

    B

    建议恢复原来的结构设计

    C

    建议实施变更控制过程

    D

    确定是否调整被批准


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    下列有关使用数据测试法审计计算机会计系统的叙述中,哪一项不正确()
    A

    这种方法的优势是它可以直接检查控制措施;

    B

    每次只能测试一个控制措施;

    C

    每种类型要检查几个交易;

    D

    只有那些对审计师重要的控制措施才会被测试。


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    内部审计机构目前正在接手其成立三年以来的第一次外部评估。在与一些内部审计职员的面谈中,审查小组了解到这三年来内部审计师们的一些行为,以下哪一种行为将影响质量保证审查小组对该内部审计机构客观性的评价?( )

    A.在工薪审计时一位内部审计师告诉审查小组,工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快
    B.在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给内部审计师一个公司名称的纪念杯这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工
    C.审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议审计完成三个月之后,审计业务客户要求审计师复查某些控制措施的充分性,内部审计师同意并实施了该复查
    D.内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗或减少损失的问题,这是内部审计机构承接的第一项咨询性业务,内部审计师的任务是向工作小组提出有关适当的控制措施的建议

    答案:A
    解析:
    A正确。内部审计师在工薪审计时接手为其做兼职会计的做法使他与审计业务客户之间存在利益冲突,从而损害其客观性,将会影响该审查小组的评价。B不正确,根据《框架》,接受一些公众都能得到的或价值极小的宣传性物品不应该阻碍内部审计师的专业判断。因此,接受刻有公司名称的纪念杯无损审计师的客观性。C不正确,内部审计师对审计对象进行审计,提出审计建议,并进行后续审计,这些都是恰当的审计行为,不会损害其客观性。D不正确,内部审计师提供上述咨询服务是一种正常的审计业务工作,不会损害其客观性。

  • 第14题:

    审计师在数据库的一些表中发现了超出范围的数据。为避免这种情况,审计师应该推荐下面哪一个选项?()

    • A、记录所有的表更新交易
    • B、在数据库中实施完整性约束
    • C、实施事前、事后图像报告
    • D、使用跟踪和标签

    正确答案:B

  • 第15题:

    IS审计师发现数据库管理员(DBA)有生产数据的读写权限。该IS审计师应该:()

    • A、接受DBA访问为普遍做法
    • B、评估与DBA功能相关的控制
    • C、建议立即撤销DBA对生产数据的访问权限
    • D、审查DBA批准的用户访问权限

    正确答案:B

  • 第16题:

    在对数据库管理系统(DBMS)的审计中,审计师关心对一般(完整性)控制的可能违规情况。由于DBMS独特的操作特征,这种违规情况最有可能来自()。

    • A、未经授权存取的数据要素
    • B、对所有应用程序都不适用的数据
    • C、由应用程序拥有的数据要素
    • D、通过DBMS操作的数据

    正确答案:A

  • 第17题:

    在应用程序审计中,IS审计师发现有几个问题是由于数据库中篡改的数据造成的,IS审计师应当建议下面哪一项更正控制措施?()

    • A、实施数据备份和恢复
    • B、制定标准并监控该标准的遵守程度
    • C、确保只有授权的用户能更新数据库
    • D、建立控制机制以处理并行访问带来的问题

    正确答案:A

  • 第18题:

    在应用审计阶段,IS审计师发现几个问题与数据库错误有关。下面哪一个是IS审计师应该建议的纠正控制()。

    • A、实施数据备份和恢复程序
    • B、定义标准和相应的复合性监督
    • C、确保只有授权人员能够更新数据库
    • D、确认控制处理当前的访问问题

    正确答案:A

  • 第19题:

    单选题
    通用审计软件(GAS)允许审计师:()
    A

    监控应用程序的执行

    B

    对包含实际数据和虚拟数据的主文件进行数据测试

    C

    从文件中选择抽样数据项和检查计算结果

    D

    在日常应用程序中插入特定的审计方法


    正确答案: A
    解析: 答案A不正确,监控应用程序的执行称为映象;
    答案B不正确,使用整合测试设施可以对包含实际数据和虚拟数据的主文件进行数据测试处理;
    答案C正确,通用审计软件不仅可以进行平行模拟,而且可以完成其他许多处理功能,例如提取抽样数据项。确定总数。开发文件统计量和提取特定的数据字段。
    答案D不正确,内嵌式审计软件涉及在日常应用程序中插入特定的审计方法。

  • 第20题:

    单选题
    在对数据库管理系统(DBMS)的审计中,审计师关心对一般(完整性)控制的可能违规情况。由于DBMS独特的操作特征,这种违规情况最有可能来自()。
    A

    未经授权存取的数据要素

    B

    对所有应用程序都不适用的数据

    C

    由应用程序拥有的数据要素

    D

    通过DBMS操作的数据


    正确答案: D
    解析: A防范未授权存取数据的一般控制或完整性控制,已受到数据库技术的影响。选项B不正确,从定义来看,数据库管理系统使数据适用于各种应用程序。选项C不正确,从定义来看,在数据库管理系统中,没有哪个数据要素是被应用程序拥有的。选项D不正确,从定义来看,数据库管理系统确实是在操作数据,也应该操作数据。

  • 第21题:

    单选题
    IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况()。
    A

    记录更新所有交易日志

    B

    实施执行前与执行后报告

    C

    安装和使用追踪

    D

    实施数据库的完整性约束


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    以下哪种情况违背了内部审计师协会《职业道德规范》?()
    A

    在一宗并购合伙人控告内部审计师所属公司有欺诈行为的案件中,该审计师被法庭传讯,并向法庭提供了机密的审计资料。

    B

    某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门的审计。凭借此次经验,该审计师在一个周六用几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该医院市场营销部门的审计工作。

    C

    某内部审计师在当地举办的国际内部审计师会议上发表演讲,其主要内容是其编写的有关审计电子数据交换方面的程序,还有几个来自主要竞争对手企业的内部审计师在场。

    D

    在审计过程中,某内部审计师获知公司将推出一种可能导致产业革命的新产品。鉴于该产品成功的可能性极高,该审计师接受该部门经理建议购入了该公司的股票。


    正确答案: D
    解析: A.不正确。内部审计师不能拒绝法庭的传讯和隐瞒所掌握的资料,因此内部审计师的行为是适当的。
    B.不正确。内部审计师利用专业特长在业余时间兼职,兼职的单位与其所在组织又不存在利益冲突情况,这没有违反《职业道德规范》的规定。
    C.不正确。内部审计师参加国际内部审计师会议并进行演讲,所作演讲中没有在履行职责时获取的需要保密内容,因此没有违反《职业道德规范》。
    D.正确。内部审计师将其工作中获取的信息用于个人目的,违反了《职业道德规范》中有关保密的规定。

  • 第23题:

    单选题
    下面哪一个是审计师将要立刻作出的建议()。
    A

    改进对于关键系统的备份

    B

    延迟迁移服务器

    C

    在合同中包括灾难恢复

    D

    备份数据远离服务提供商


    正确答案: B
    解析: 暂无解析