单选题以下事项不属于即办事项的是()。A 增值税一般纳税人纳税申报B 企业所得年度纳税申报C 发票认证D 车辆购置税纳税人退税申请

题目
单选题
以下事项不属于即办事项的是()。
A

增值税一般纳税人纳税申报

B

企业所得年度纳税申报

C

发票认证

D

车辆购置税纳税人退税申请


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  • 第1题:

    (根据2018年教材本题知识点部分已删除)下列关于车辆购置税退税的说法中,错误的是(  )。

    A.因质量原因车辆被退回经销商,可以申请退税
    B.纳税人应填写《车辆购置税退税申请表》办理退税
    C.纳税人应提供经销商开具的退车证明和退车发票作为退税资料
    D.自纳税人办理纳税申报之日起车辆使用未满1年的,扣减10%计算退税额

    答案:D
    解析:
    选项D:车辆退回生产企业或者经销商的,纳税人申请退税时,主管税务机关自纳税人办理纳税申报之日起,按已缴纳税款每满1年扣减10%计算退税额;未满1年的,按已缴纳税款全额退税。

  • 第2题:

    按照规定以下属于填单业务的有()。

    • A、车辆购置税纳税申报
    • B、车辆购置税纳税人免税申请
    • C、车辆购置税纳税人退税申请
    • D、车辆购置税纳税人换(补)完税证明申请

    正确答案:C

  • 第3题:

    根据《全国税务机关纳税服务规范》的规定以下各项目前不属于免填单事项的有()。

    • A、自然人纳税人个人所得税自行纳税申报
    • B、企业所得年度纳税申报
    • C、定期定额个体工商户进行营业税申报
    • D、印花税纳税申报

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题:

    下列纳税人依申请业务事项中,不属于条件即办事项的有()。

    • A、设立登记
    • B、一般纳税人资格登记
    • C、外贸企业免退税办理
    • D、海关完税凭证数据采集

    正确答案:C

  • 第5题:

    下列服务事项中属于行政许可事项的有()

    • A、对纳税人变更纳税定额的核准;
    • B、增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批;
    • C、对纳税人延期申报的核准;
    • D、对纳税人延期缴纳税款的核准;
    • E、红字增值税专用发票开具申请;

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题:

    纳税人在办理增值税一般纳税人资格认定时,主管税务机关应提示纳税人()等事项。

    • A、申请税控系统的流程。
    • B、办理税务登记
    • C、领购发票
    • D、纳税申报

    正确答案:A

  • 第7题:

    以下事项不属于即办事项的是()。

    • A、延期申报审批
    • B、不予加收滞纳金处理
    • C、延期缴税审批
    • D、企业所得年度纳税申报

    正确答案:A,B,C

  • 第8题:

    单选题
    下面关于一般纳税人取得增值税专用发票后认证、抵扣有关事项的说法不符合税法规定的是()。
    A

    应在开具之日起180日内办理认证

    B

    因项目部发票传递不及时未在规定期限内办理认证的,可申请税务机关延期认证延期抵扣

    C

    在认证通过的次月申报期内,向主管税务机关申报抵扣进项税额

    D

    对纳税信用A级增值税一般纳税人取消增值税专用发票扫描认证


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    纳税人在办理增值税一般纳税人资格认定时,主管税务机关应提示纳税人()等事项。
    A

    申请税控系统的流程。

    B

    办理税务登记

    C

    领购发票

    D

    纳税申报


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    纳税人通过网上办税厅可以办理哪些网上申报业务?()
    A

    增值税

    B

    消费税

    C

    企业所得税

    D

    财务报表的报送

    E

    车辆购置税预申报

    F

    出口退税预申报


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    以下事项不需要填单的是()。
    A

    增值税一般纳税人纳税申报

    B

    企业所得年度纳税申报

    C

    定期定额个体户进行增值税小规模纳税人申报

    D

    废弃电器电子产品处理基金纳税申报


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    按照规定以下属于填单业务的有()。
    A

    车辆购置税纳税申报

    B

    车辆购置税纳税人免税申请

    C

    车辆购置税纳税人退税申请

    D

    车辆购置税纳税人换(补)完税证明申请


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下面关于一般纳税人取得增值税专用发票后认证、抵扣有关事项的说法不符合税法规定的是()。

    • A、应在开具之日起180日内办理认证
    • B、因项目部发票传递不及时未在规定期限内办理认证的,可申请税务机关延期认证延期抵扣
    • C、在认证通过的次月申报期内,向主管税务机关申报抵扣进项税额
    • D、对纳税信用A级增值税一般纳税人取消增值税专用发票扫描认证

    正确答案:B

  • 第14题:

    纳税人通过网上办税厅可以办理哪些网上申报业务?()

    • A、增值税
    • B、消费税
    • C、企业所得税
    • D、财务报表的报送
    • E、车辆购置税预申报
    • F、出口退税预申报

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第15题:

    根据《全国税务机关纳税服务规范》的规定,以下事项目前不属于免填单事项的有()。

    • A、自然人纳税人个人所得税自行纳税申报
    • B、企业所得年度纳税申报
    • C、定期定额个体工商户进行营业税申报
    • D、印花税纳税申报

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题:

    以下事项不需要填单的是()。

    • A、增值税一般纳税人纳税申报
    • B、企业所得年度纳税申报
    • C、定期定额个体户进行增值税小规模纳税人申报
    • D、废弃电器电子产品处理基金纳税申报

    正确答案:C

  • 第17题:

    升级规范中以下业务中提供免填单服务的有()。

    • A、对纳税人延期申报的核准
    • B、车辆购置税退税审核
    • C、车辆购置税申报
    • D、增值税一般纳税人申报

    正确答案:A,B,C

  • 第18题:

    纳税人在规定的年度纳税申报期内申报企业所得税,发现纳税申报有误的,可在年度纳税申报期内重新办理纳税申报。


    正确答案:正确

  • 第19题:

    以下事项不属于即办事项的是()。

    • A、增值税一般纳税人纳税申报
    • B、企业所得年度纳税申报
    • C、发票认证
    • D、车辆购置税纳税人退税申请

    正确答案:D

  • 第20题:

    多选题
    根据《全国税务机关纳税服务规范》的规定以下各项目前不属于免填单事项的有()。
    A

    自然人纳税人个人所得税自行纳税申报

    B

    企业所得年度纳税申报

    C

    定期定额个体工商户进行营业税申报

    D

    印花税纳税申报


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    升级规范中以下业务中提供免填单服务的有()。
    A

    对纳税人延期申报的核准

    B

    车辆购置税退税审核

    C

    车辆购置税申报

    D

    增值税一般纳税人申报


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    以下事项不属于即办事项的是()。
    A

    延期申报审批

    B

    不予加收滞纳金处理

    C

    延期缴税审批

    D

    企业所得年度纳税申报


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    根据《全国税务机关纳税服务规范》的规定,以下事项目前不属于免填单事项的有()。
    A

    自然人纳税人个人所得税自行纳税申报

    B

    企业所得年度纳税申报

    C

    定期定额个体工商户进行营业税申报

    D

    印花税纳税申报


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    以下事项不属于即办事项的是()。
    A

    增值税一般纳税人纳税申报

    B

    企业所得年度纳税申报

    C

    发票认证

    D

    车辆购置税纳税人退税申请


    正确答案: B
    解析: 暂无解析