企业内部控制制度的重点和中心是()A、固定资产内部控制制度B、货币资金内部控制制度C、存货内部控制制度D、重大投资内部控制制度

题目

企业内部控制制度的重点和中心是()

  • A、固定资产内部控制制度
  • B、货币资金内部控制制度
  • C、存货内部控制制度
  • D、重大投资内部控制制度

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  • 第1题:

    存货采购业务的内部控制制度不包括()

    A职务分离制度

    B请购单控制制度

    C订货控制制度

    D收款业务控制制度


    参考答案:D

  • 第2题:

    企业内部控制制度设计的内容一般包括公司层面内部控制制度设计和业务层面内部控制制度设计。()

    此题为判断题(对,错)。


    答案:正确

  • 第3题:

    基金管理公司内部控制制度中明确内部控制目标、内部控制原则、控制环境、内部控制措施 等内容的文件是( )。


    A.部门业务规章 B.内部风险控制制度
    C.基本管理制度 D.内部控制大纲


    答案:D
    解析:
    公司内部控制大纲是对公司章程规定 的内部控制原则的细化和展开,是各项基本管理 制度的纲要和总揽,明确内部控制目标、内部控制 原则、控制环境和内部控制措施等内容。

  • 第4题:

    下列各项中,属于有效的内部控制的有()。

    • A、企业的内控政策与法律、法规相抵触
    • B、内部控制制度设计不够完整、合理,无法贯彻执行
    • C、内部控制制度无法实现企业内部控制的目标
    • D、内部控制制度完整且合法,并能实现企业的内控目标

    正确答案:D

  • 第5题:

    主营业务成本的内部控制制度包括()。

    • A、存货的内部控制制度
    • B、成本会计制度
    • C、企业内部价格的制定和结算方法
    • D、有关责任会计制度
    • E、预算执行情况

    正确答案:A,B

  • 第6题:

    内部控制制度五大要素中内部控制措施是内部控制制度的核心和中枢。


    正确答案:正确

  • 第7题:

    生产循环的内部控制包括()。 

    • A、成本会计制度
    • B、存货的内部控制
    • C、费用的内部控制
    • D、工资的内部控制

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    多选题
    如何对内部控制制度进行审计?()
    A

    对内部控制制度完善性的审查

    B

    对内部控制制度适用性的审查

    C

    对内部控制制度有效性的审查

    D

    对内部控制制度真实性的审查


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    在内部控制制度阶段,内部控制制度包括(  )。
    A

    内部会计控制制度

    B

    内部管理控制制度

    C

    内部审计控制制度

    D

    内部财务控制制度


    正确答案: B,A
    解析:
    内部控制制度有两类,即内部会计控制制度和内部管理控制制度。

  • 第10题:

    多选题
    主营业务成本的内部控制制度包括()。
    A

    存货的内部控制制度

    B

    成本会计制度

    C

    企业内部价格的制定和结算方法

    D

    有关责任会计制度

    E

    预算执行情况


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括()。
    A

    职责分工控制制度

    B

    授权审批控制制度

    C

    货币资金核算控制制度

    D

    货币资金反洗钱控制制度

    E

    货币资金监督检查制度


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    企业内部控制制度的重点和中心是()
    A

    固定资产内部控制制度

    B

    货币资金内部控制制度

    C

    存货内部控制制度

    D

    重大投资内部控制制度


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列说法中属于企业内部控制经历的阶段的有()。

    A、内部牵制

    B、内部控制制度

    C、内部控制结构

    D、内部控制整体框架


    答案:ABCD

  • 第14题:

    财务管理的各项制度中,需要建立健全企业内部控制制度和会计控制制度,其中对不相容的岗位实行相互分离、相互制约的制度称为( )。

    A.岗位分离制度
    B.回避制度
    C.内部牵制制度
    D.货币资金控制制度

    答案:A
    解析:
    建立不相容岗位分离制度就是在合理设置业务流程、明确岗位职责权限的基础上,对不相容职位实行岗位分离,形成相互协作、相互制衡、相互监督的机制,从而避免在经营管理过程中可能出现的差错和舞弊行为。@##

  • 第15题:

    为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括()。

    • A、职责分工控制制度
    • B、授权审批控制制度
    • C、货币资金核算控制制度
    • D、货币资金反洗钱控制制度
    • E、货币资金监督检查制度

    正确答案:A,B,C,E

  • 第16题:

    关于内部控制制度阶段,下列说法错误的是()。

    • A、内部控制制度有两类:内部会计控制制度和内部管理控制制度
    • B、内部管理控制制度包括且不限于组织结构的计划,以及关于管理部门对事项核准的决策步骤上的程序记录
    • C、会计控制制度包括组织机构的设计以及与财产保护和财务会计记录可靠性有直接关系的各种措施
    • D、在内部控制制度阶段,内部控制的研究重点逐步从一般含义向具体内容延伸

    正确答案:D

  • 第17题:

    如何对内部控制制度进行审计?()

    • A、对内部控制制度完善性的审查
    • B、对内部控制制度适用性的审查
    • C、对内部控制制度有效性的审查
    • D、对内部控制制度真实性的审查

    正确答案:A,C

  • 第18题:

    货币资金控制制度是企业内部控制制度的重点内容和中心环节。


    正确答案:错误

  • 第19题:

    银行卡业务的内部控制制度建设要体现以下哪些特征()

    • A、内部控制制度的系统性
    • B、内部控制制度的正式性
    • C、内部控制制度的动态性
    • D、内部控制制度的实效性

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题:

    多选题
    内部审计对内部控制的评价内容包括()。
    A

    评价内部控制制度的合法性

    B

    评价内部控制制度的健全性

    C

    评价内部控制制度的有效性

    D

    评价内部控制制度的重要性

    E

    评价内部控制制度的及时性


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    下列各项中,属于有效的内部控制的有()。
    A

    企业的内控政策与法律、法规相抵触

    B

    内部控制制度设计不够完整、合理,无法贯彻执行

    C

    内部控制制度无法实现企业内部控制的目标

    D

    内部控制制度完整且合法,并能实现企业的内控目标


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    银行卡业务的内部控制制度建设要体现以下哪些特征()
    A

    内部控制制度的系统性

    B

    内部控制制度的正式性

    C

    内部控制制度的动态性

    D

    内部控制制度的实效性


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    判断题
    货币资金控制制度是企业内部控制制度的重点内容和中心环节。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析