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  • 第1题:

    商业银行向非金融机构客户直接提供资金支持,这属于商业银行的( )。

    A.授信业务

    B.受信业务

    C.表外业务

    D.衍生产品业务


    正确答案:A

  • 第2题:

    商业银行资金业务内部控制的重点包括( )。

    A.对资金业务对象和产品实行统一授信

    B.防止发放关系人贷款和人情贷款

    C.建立中台风险监控和管理制度

    D.防止资金交易员从事越权交易,防止欺诈行为

    E.实行严格的前后台职责分离

    答案:A,C,D,E
    解析:
    商业银行授信内部控制的重点是:实行统一授信管理,健全客户信用风险识别与监测体系,完善授信决策与审批机制,防止对单一客户、关联企业客户和集团客户授信风险的高度集中,防止违反信贷原则发放关系人贷款和人情贷款,防止信贷资金违规使用。

  • 第3题:

    内部控制的重点内容包括()的内部控制。

    A:会计
    B:审计
    C:授信
    D:资金业务
    E:计算机信息系统

    答案:A,C,D,E
    解析:
    根据银行业发展和风险防范面临的新形势,商业银行内部控制可细分为授信的内部控制、资金业务的内部控制、存款和柜台业务的内部控制、中间业务的内部控制、会计的内部控制、计算机信息系统的内部控制六个方面。

  • 第4题:

    货币资金业务内部会计控制对授权审批有哪些基本要求?


    正确答案: (1)应当建立严格的授权审批制度,明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。
    (2)审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。
    (3)经办人员应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。

  • 第5题:

    兴业银行应对资金业务()实行统一授信。

    • A、对象
    • B、产品
    • C、对象和产品
    • D、产品和区域

    正确答案:C

  • 第6题:

    防止信贷资金违规投向高风险领域和用于违法活动,属于()内部控制要点

    • A、资金业务
    • B、授信业务
    • C、会计业务
    • D、存款业务

    正确答案:B

  • 第7题:

    初次实施内部控制评价时,至少应包括授信业务、资金业务、存款及柜台业务、主要中间业务、计划财务、会计管理、计算机信息系统等业务活动。()


    正确答案:错误

  • 第8题:

    多选题
    按照《商业银行内部控制指引》的有关规定,开展对银行业金融机构主要业务环节的内部控制现场检查评价主要包括()等方面的内容。
    A

    授信业务的内部控制

    B

    资金业务的内部控制

    C

    存款及柜台业务的内部控制

    D

    中间业务的内部控制

    E

    会计业务的内部控制


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    按照《商业银行授信工作尽职指引》规定,商业银行不得进行授信的业务有()。
    A

    国家明令禁止的产品

    B

    利用授信资金投资房地产

    C

    不符合国家经济发展要求的项目

    D

    以授信进行注册验资


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    防止信贷资金违规投向高风险领域和用于违法活动,属于()内部控制要点
    A

    资金业务

    B

    授信业务

    C

    会计业务

    D

    存款业务


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    兴业银行应对资金业务()实行统一授信。
    A

    对象

    B

    产品

    C

    对象和产品

    D

    产品和区域


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    判断题
    初次实施内部控制评价时,至少应包括授信业务、资金业务、存款及柜台业务、主要中间业务、计划财务、会计管理、计算机信息系统等业务活动。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    针对资金交易业务操作风险,风险控制措施不包括( )。

    A.树立全面风险管理理念
    B.实行个人信贷业务集约化管理
    C.完善资金营运内部控制
    D.建立资金交易风险和市值的内部报告制度

    答案:B
    解析:
    B项属于针对个人信贷业务操作风险的风险控制措施。

  • 第14题:

    对基层营业网点、要害部位和重点岗位实施有效监控属于()

    A:授信的内部控制
    B:资金业务内部控制
    C:存款及柜台业务控制
    D:中间业务内部控制

    答案:C
    解析:
    商业银行存款及柜台业务内部控制的重点是:对基层营业网点、要害部位和重点岗位实施有效监控,严格执行账户管理、会计核算制度和各项操作规程,防止内部操作风险和违规经营行为,防止内部挪用、贪污以及洗钱、金融诈骗、逃汇、骗汇等非法活动,确保商业银行和客户资金的安全。

  • 第15题:

    商业银行各分行要对理财业务实行归口业务管理、专户资金管理、专门统计核算,确保理财产品资金来源和运用一一对应、期限一一对应。(  )


    答案:错
    解析:
    商业银行总行要对理财业务实行归口业务管理、专户资金管理、专门统计核算,确保理财产品资金来源和运用一一对应、期限一一对应。

  • 第16题:

    根据民生银行非授信业务风险监控管理办法,非授信业务风险监控责任人必须监控非授信业务资金用途,及时检查资金是否按照审批或合同约定用途使用并填写()。

    • A、《授信业务资金流向检查表》
    • B、《非授信业务申请人资格检查表》
    • C、《非授信业务资金流向检查表》
    • D、《非授信业务资金检查表》

    正确答案:C

  • 第17题:

    对商业银行初次实施内部控制评价时,须对所有业务活动、管理活动和支持保障活动进行评价。再次评价时,至少应包括:授信业务、存款及柜台业务、计算机信息系统、()等。(《商业银行内部控制评价试行办法》第47条)

    • A、资金业务
    • B、主要中间业务
    • C、会计管理
    • D、计划财务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题:

    按照《商业银行内部控制指引》的有关规定,开展对银行业金融机构主要业务环节的内部控制现场检查评价主要包括()等方面的内容。

    • A、授信业务的内部控制
    • B、资金业务的内部控制
    • C、存款及柜台业务的内部控制
    • D、中间业务的内部控制
    • E、会计业务的内部控制

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题:

    商业银行资金业务内部控制的重点是()。

    • A、对资金业务对象和产品实行统一授信
    • B、实行严格的前后台职责分离
    • C、建立中台风险监控和管理制度;防止资金交易员从事越权交易;防止欺诈行为
    • D、防止因违规操作和风险识别不足导致的重大损失
    • E、严格执行会计核算制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题:

    单选题
    下列关于《商业银行信用卡业务监督管理办法》,说法不正确的是(  )。
    A

    明确要求商业银行建立健全信用卡业务风险管理

    B

    严格实行授信管理

    C

    有效识别、评估、监测和控制业务风险

    D

    明确要求商业银行建立健全信用卡业务内部控制体系


    正确答案: B
    解析:

  • 第21题:

    多选题
    农村合作金融机构资金业务内部控制重点()。
    A

    严格授权和授信

    B

    合规操作

    C

    岗位分离

    D

    风险监控


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    商业银行资金业务内部控制要求,对资金业务对象和产品实行()授信。
    A

    分散

    B

    统一

    C

    垂直

    D

    平行


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    对商业银行初次实施内部控制评价时,须对所有业务活动、管理活动和支持保障活动进行评价。再次评价时,至少应包括:授信业务、存款及柜台业务、计算机信息系统、()等。(《商业银行内部控制评价试行办法》第47条)
    A

    资金业务

    B

    主要中间业务

    C

    会计管理

    D

    计划财务


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析