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  • 第1题:

    集团企业的结算中心通常是由企业集团内部设立的,办理内部各成员现金收付和往来结算业务的专门结构,它通常设立于财务部门以外,是一个独立运行的职能部门。()


    答案:错
    解析:
    结算中心通常设立于财务部门内,为独立运行的职能机构。

  • 第2题:

    财务部门和审计部门等任何一个职能部门都无法独立实施内部控制。


    正确答案:正确

  • 第3题:

    企业可以被授权负责内部控制评价的具体组织实施工作的部门是()。

    • A、财务部门
    • B、内部审计部门
    • C、销售部门
    • D、生产部门

    正确答案:B

  • 第4题:

    企业可以授权()负责内部控制评价的具体组织实施工作。

    • A、内部审计部门或专门机构
    • B、内部控制部门
    • C、财务部门
    • D、生产部门

    正确答案:A

  • 第5题:

    下列各项中,能够对行政事业单位内部控制进行内部监督和评价的是()。

    • A、单位的内部审计部门
    • B、单位的财务部门
    • C、单位的纪检监察部门
    • D、单位的内部审计部门和纪检监察部门

    正确答案:D

  • 第6题:

    下列关于独立性和客观性的说法中,不正确的是:()

    • A、内部审计师必须有公正、不偏不倚的态度,避免任何利益冲突。
    • B、首席审计执行官必须至少三年向董事会确认内部审计部门在组织上的独立性。
    • C、独立性和客观性面临的各种威胁必须在审计师个人、具体业务、职能部门和整个组织等不同层面上得到解决。
    • D、利益冲突很可能使独立性和客观性在实质上和形式上受到损害。

    正确答案:B

  • 第7题:

    内部审计、合规和内部控制职能部门与风险管理部门之间应进行信息和数据分享,保证不同层面风险管理的时效性。


    正确答案:正确

  • 第8题:

    银行业金融机构定期对银行业消费者权益保护工作制度建设及执行情况进行独立审查和评价的职能部门应当是()。

    • A、内控合规职能部门
    • B、法律职能部门
    • C、风险管理职能部门
    • D、内部审计职能部门

    正确答案:D

  • 第9题:

    应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任的是()。

    • A、董事会、高级管理层
    • B、业务部门
    • C、内部审计部门、内控管理职能部门
    • D、董事会、内部审计部门

    正确答案:C

  • 第10题:

    商业银行应至少建立()两个层面的监督机制,降低个人理财顾问服务法律风险、操作风险和声誉风险等。

    • A、审计部门内部审计和其他业务部门内部监督
    • B、审计部门内部审计和委托外部中介机构独立审计
    • C、人理财业务管理部门内部调查和委托外部中介机构独立审计
    • D、个人理财业务管理部门内部调查和审计部门独立审计

    正确答案:D

  • 第11题:

    单选题
    商业银行应当对()和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式。
    A

    内控管理职能部门

    B

    内部业务职能部门

    C

    外部管理协调部门

    D

    内部风险审计部门


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    企业可以被授权负责内部控制评价的具体组织实施工作的部门是()。
    A

    财务部门

    B

    内部审计部门

    C

    销售部门

    D

    生产部门


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    内部控制评价报告应当报经批准的企业机构是()。

    • A、财务部门
    • B、内部审计部门
    • C、总经理
    • D、董事会

    正确答案:D

  • 第14题:

    尽职监督是职能部门实施的内部控制。


    正确答案:正确

  • 第15题:

    企业可以授权()负责内部控制评价的具体组织实施工作。

    • A、内部审计部门
    • B、财务部门
    • C、财务经理
    • D、董事会

    正确答案:A

  • 第16题:

    单位财务部门负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。


    正确答案:错误

  • 第17题:

    国税系统财务管理权监督制约日常工作在各级()统一领导下,各有关职能部门共同参与组织实施。

    • A、财务部门
    • B、内部审计部门
    • C、党风廉政建设领导小组
    • D、纪检监察部门

    正确答案:C

  • 第18题:

    在纯项目的组织结构中()。

    • A、每一个项目都归属于一个职能部门
    • B、执行每个项目时可以从不同的职能部门抽调员工
    • C、独立的项目小组负责项目中的全部工作
    • D、职能部门的管理者控制人员与技术

    正确答案:C

  • 第19题:

    商业银行应当对()和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式。

    • A、内控管理职能部门
    • B、内部业务职能部门
    • C、外部管理协调部门
    • D、内部风险审计部门

    正确答案:A

  • 第20题:

    商业银行()、()和()均承担内部控制监督检查的职责。

    • A、内部审计部门
    • B、内控管理职能部门
    • C、合规管理部门
    • D、业务部门

    正确答案:A,B,D

  • 第21题:

    贷款人内部审计等部门应对贷款检查职能部门的工作质量进行抽查和评价。


    正确答案:正确

  • 第22题:

    单选题
    建立由内部审计等监督检查部门对各部门、各分支机构及其各岗位全面监督反馈的第()道防线。内部审计和合规监察等监督检查部门独立于其他部门,并对内控制度的执行情况实施检查和反馈。
    A

    B

    C

    D


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    企业可以授权()负责内部控制评价的具体组织实施工作。
    A

    内部审计部门或专门机构

    B

    内部控制部门

    C

    财务部门

    D

    生产部门


    正确答案: B
    解析: 根据《企业内部控制评价指引》第十二条,企业可以授权内部审计部门或专门机构负责内部控制评价的具体组织实施工作。

  • 第24题:

    单选题
    企业可以授权()负责内部控制评价的具体组织实施工作。
    A

    内部审计部门

    B

    财务部门

    C

    财务经理

    D

    董事会


    正确答案: A
    解析: 暂无解析